应聘条件 |
一、基本信息
所在中心: 财务管理中心
所在部门: 审计部
岗位级别: 总监
直接上级: 总经理、董事长
(独立于财务部)
二、岗位目的:
全面组织领导审计部工作,
审查公司财务经营漏洞,
规避公司的经营风险。
具体职责
1、全面负责公司审计部工作,
组织制定部门工作发展规划,
各类计划与预算方案;
2、组织制定内部审计制度
及工作程序,
并督促、
检查制度的贯彻执行;
3、根据国家内部控制有关要求
负责组织对公司的财务计划、
财务决算、
财务收入及其他有关的
经济活动进行审计监督;
4、组织对公司内部控制制度
的健全性、
合理性和有效性进行审计监督;
5、组织完成公司董事会
及有关部门委托的
任期经济责任评价、
清算审计等专项审计事项;
6、组织对公司的经营管理
和经营绩效进行审计监督,
评价;
7、负责配合公司聘请的
外部审计机构,
完成相关审计工作;
8、完成上级领导交给的
其他工作。
三、关键绩效指标
1、内部审计制度及
工作程序的完整性、
实用性;
2、公司财务经济活动审计
监督工作的及时性、
合规性;
3、公司专项审计事项的
实施程度。
五、任职资格
教育水平:
全日制本科及以上学历
(一本优先)
职称水平:
中级会计师及以上、
注册会计师优先
工作经验
8年以上集团型企业审计
相关工作经验,
其中5年以上审计管理工作经验,
有本地知名或
国际四大会计师事务所经验优先;
知识与技能
1、熟练掌握国家内部控制、
内部审计、
财务、
税务、
金融方面的法律
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