应聘条件 |
工作职责:
(1)编制公司年度审计
及内控工作计划,
具体落实本部及投资企业内
审内控工作;
(2)根据公司要求,
做好专项审计工作的落实;
(3)落实审计事务所的选聘
和审计事务所进场后的
配合与协调工作;
(4)根据审计事务所提交的
内控审计意见做好相关信息沟通,并督促相关部门整改改善;
(5)做好上市公司年度内控评价、公司治理相关报告的编写;
(6)资金月度飞行稽核检查,
加强本部及投资企业安全监管。
任职资格:
30-45岁
(特别优秀者可适当放宽),
男性,
上海户口,
全日制财务或审计专业
本科以上学历;
具有审计师专业资格,
注册审计师、
高级审计师资格优先;
具有房地产行业、
大型国有企业以及上市公司
工作背景,
有5年以上相关岗位工作经验;
具备优秀的内部风险控制意识,
能充分领悟董事会要求
独立开展内部审计和监督审核,
具有较强的组织能力、
沟通能力以及管控能力;
具备优秀的职业经理人素养
并有较好的破解难题
和应对复杂局面的能力,
具有很强的执行力。
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